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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE DE VÉICULO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA PARA FREDERICO WESTPHALEN - TRANSPORTE DE VÉICULO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA PARA FREDERICO WESTPHALEN Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 TRANSPORTE DE VÉICULO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA PARA FREDERICO WESTPHALEN - TRANSPORTE DE VÉICULO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA PARA FREDERICO WESTPHALEN Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66 2.400,00
31/01/2023 LIQ NOTA 132 2.400,00
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2023 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670 2.351,76
10/02/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1534/2023 48,24
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/02/2023 48,24 Lançada
TOTAL   48,24