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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILIA DAMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15425 Data de lançamento: 11/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA COM HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMIGO DO IDOSO. 116,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2023 DESPESA COM HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMIGO DO IDOSO. 116,00
11/10/2023 DESPESA COM HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMIGO DO IDOSO. 116,00
13/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15425/2023 MARILIA DAMO - 110278 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00