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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15517 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHOIM NO DIA 05.10.2023 CONDUZIR INFANTE E GENITORA AO POSTO MÉDICO LEGAL 75,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHOIM NO DIA 05.10.2023 CONDUZIR INFANTE E GENITORA AO POSTO MÉDICO LEGAL 75,37
18/10/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHOIM NO DIA 05.10.2023 CONDUZIR INFANTE E GENITORA AO POSTO MÉDICO LEGAL 75,37
25/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15517/2023 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 75,37
TOTAL 75,37 75,37 75,37
SALDO A PAGAR 0,00