Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15714 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2377.98 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: SPRINTER JBA-4I13, AMBULANCIA IZV-1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP-4I63, AMBULANCIA IQT-4067 |
5,60 |
13.319,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: SPRINTER JBA-4I13, AMBULANCIA IZV-1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP-4I63, AMBULANCIA IQT-4067 |
13.319,04 |
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| 19/10/2023 |
LIQ NOTA 001.594 |
|
13.319,04 |
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| 09/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15714/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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13.319,04 |
| TOTAL |
13.319,04 |
13.319,04 |
13.319,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.