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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15728 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 05LT - OLEO 20W50 R$225,00, 01UN - DISCO DE FREIO DIANTEIRO R$ 190,00, 01UN - BRAÇO LIMPADOR R$ 190,00, 01UN - LANTERNA R$67,00, 01UN - GRADE FAROLETE R$60,00, 02LT - FLUIDO DE FREIO R$ 80,00, 01UN - LIMPA PARA-BRISA R$10,00, 01UN - FILTRO OLEO R$50,00, 01UN - MOTOR LIMPADOR R$510,00, 01UN - MAÇANETA L. E R$ 130,00, 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$ 85,00, 01UN - CILINDRO PORTA L.E R$150,00 Finalidade: FIAT PALIO AML-5065 285.000,00 1.722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 05LT - OLEO 20W50 R$225,00, 01UN - DISCO DE FREIO DIANTEIRO R$ 190,00, 01UN - BRAÇO LIMPADOR R$ 190,00, 01UN - LANTERNA R$67,00, 01UN - GRADE FAROLETE R$60,00, 02LT - FLUIDO DE FREIO R$ 80,00, 01UN - LIMPA PARA-BRISA R$10,00, 01UN - FILTRO OLEO R$50,00, 01UN - MOTOR LIMPADOR R$510,00, 01UN - MAÇANETA L. E R$ 130,00, 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$ 85,00, 01UN - CILINDRO PORTA L.E R$150,00 Finalidade: FIAT PALIO AML-5065 1.722,00
19/10/2023 LIQ NOTA 9615 1.722,00
09/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15728/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.722,00
TOTAL 1.722,00 1.722,00 1.722,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.