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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15739 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT UNO WAY IWI 1C99: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCAR FLUIDO FREIO 44,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT UNO WAY IWI 1C99: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCAR FLUIDO FREIO 132,00
19/10/2023 LIQ NOTA 10029 132,00
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15739/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 96,60
01/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15739/2023 35,40
TOTAL 132,00 132,00 132,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 01/11/2023 35,40 Lançada
TOTAL   35,40