Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15768 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
75.00 |
PEDRA BRITA Nº 00 |
80,52 |
6.039,00 |
100.00 |
PÓ DE BRITA |
84,15 |
8.415,00 |
45.00 |
PEDRA BRITA Nº 02 |
82,46 |
3.710,70 |
25.00 |
PEDRA RACHAO |
58,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2023 |
PEDRA BRITA Nº 00 PÓ DE BRITA PEDRA BRITA Nº 02 PEDRA RACHAO |
19.614,70 |
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23/10/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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19.614,70 |
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01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15768/2023
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 |
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19.614,70 |
TOTAL |
19.614,70 |
19.614,70 |
19.614,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.