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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 15805 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMERA INTELBRAS BULLET FULLHD - CAMERA INTELBRAS BULLET FULLHD 260,00 260,00
1.00 CAMERA INTELBRAS DOME FULLHD 260,00 260,00
4.00 CONECTOR BNC 5,00 20,00
2.00 PLUG P-4 Finalidade: UPA: CÂMERAS DE MONITORAMENTO APRESENTARAM FALHAS E AS IMAGENS NÃO ESTAVAM SENDO TRANSMITIDAS AO MONITORAMENTO DE CONTROLE. 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 CAMERA INTELBRAS BULLET FULLHD - CAMERA INTELBRAS BULLET FULLHD CAMERA INTELBRAS DOME FULLHD CONECTOR BNC PLUG P-4 Finalidade: UPA: CÂMERAS DE MONITORAMENTO APRESENTARAM FALHAS E AS IMAGENS NÃO ESTAVAM SENDO TRANSMITIDAS AO MONITORAMENTO DE CONTROLE. 550,00
12/12/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 550,00
14/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15805/2023 TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00