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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15917 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 06 DE OUTUBRO/2023 PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA CRISE FANANCEIRA E TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 105,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 06 DE OUTUBRO/2023 PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA CRISE FANANCEIRA E TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 105,51
23/10/2023 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 06 DE OUTUBRO/2023 PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA CRISE FANANCEIRA E TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 105,51
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15917/2023 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 105,51
TOTAL 105,51 105,51 105,51
SALDO A PAGAR 0,00