Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15951 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.05 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 04UN - TERMINAL ENCAIXE FEMEA R$3,80, 01UN - TENSOR CORREIA ALTERNADOR R$683,00, 01UN - ALTERNADOR 12V 90A R$3.365,00
Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 |
82.000,04 |
4.051,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 04UN - TERMINAL ENCAIXE FEMEA R$3,80, 01UN - TENSOR CORREIA ALTERNADOR R$683,00, 01UN - ALTERNADOR 12V 90A R$3.365,00
Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 |
4.051,80 |
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23/10/2023 |
LIQ NOTA 021.086 |
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4.051,80 |
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13/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15951/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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4.051,80 |
TOTAL |
4.051,80 |
4.051,80 |
4.051,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.