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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15971 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 15UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA 400X4,8X1,5 R$37,50, 01UN - CHICOTE 2 VIAS MACHO R$59,00, 01UN - FITA ISOLANTE DE TECIDO C/ COLA R$89,00, 01UN - MODULO MOTOR R$7.920,00 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 82.000,04 8.105,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 15UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA 400X4,8X1,5 R$37,50, 01UN - CHICOTE 2 VIAS MACHO R$59,00, 01UN - FITA ISOLANTE DE TECIDO C/ COLA R$89,00, 01UN - MODULO MOTOR R$7.920,00 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 8.105,50
04/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 8.105,50
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15971/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 8.105,50
TOTAL 8.105,50 8.105,50 8.105,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.