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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16069 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 1.292,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 1.292,35
27/10/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2023 1.292,35
30/10/2023 Pagamento de Empenho 16069/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198 1.292,35
TOTAL 1.292,35 1.292,35 1.292,35
SALDO A PAGAR 0,00