Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL |
0,68 |
1.360,00 |
20.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 |
2,50 |
50,00 |
20.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14
Finalidade: UPA |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14
Finalidade: UPA |
1.460,00 |
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16/02/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
1.460,00 |
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23/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2023
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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1.442,48 |
23/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1610/2023 |
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17,52 |
TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
23/02/2023 |
17,52 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,52 |
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