| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 1643 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 09 FEVEREIRO EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEFESA CIVIL E,MINISTÉRIOS. | 4.189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 09 FEVEREIRO EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEFESA CIVIL E,MINISTÉRIOS. | 4.189,50 | ||
| 02/02/2023 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 95 Á 09 NOVEMBRO/2023 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEFESA CIVIL E,MINISTÉRIOS. | 4.189,50 | ||
| 03/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2023 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 4.189,50 | ||
| TOTAL | 4.189,50 | 4.189,50 | 4.189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||