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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16513 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - ALTERNADOR 12V 150A R$2.987,00, 01UN - BATERIA 90AH R$830,00, 01UN - CHICOTE RADIO 16 VIAS R$35,00, 01UN - COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$4.205,00, 01UN - GAS PERFORMANCE R134A R$359,00 Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 82.000,04 8.416,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - ALTERNADOR 12V 150A R$2.987,00, 01UN - BATERIA 90AH R$830,00, 01UN - CHICOTE RADIO 16 VIAS R$35,00, 01UN - COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$4.205,00, 01UN - GAS PERFORMANCE R134A R$359,00 Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 8.416,00
30/11/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.416,00
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16513/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 8.416,00
TOTAL 8.416,00 8.416,00 8.416,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.