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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16644 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - JOGO DE HASTE COMPLETA R$1.514,00, 01UN - FECHADURA INFERIOR R$342,00, 01UN - FECHADURA SUPERIOR R$242,00, 02UN - BATENTES R$170,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 88.000,00 2.268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - JOGO DE HASTE COMPLETA R$1.514,00, 01UN - FECHADURA INFERIOR R$342,00, 01UN - FECHADURA SUPERIOR R$242,00, 02UN - BATENTES R$170,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 2.268,00
01/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.268,00
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16644/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 2.268,00
TOTAL 2.268,00 2.268,00 2.268,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.