| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 16802 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES,EXTRATO DE CONTRATOS NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.401,12 | 1.401,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES,EXTRATO DE CONTRATOS NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.401,12 | ||
| 03/11/2023 | PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES,EXTRATO DE CONTRATOS NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.401,12 | ||
| 10/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16802/2023 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 1.401,12 | ||
| TOTAL | 1.401,12 | 1.401,12 | 1.401,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||