Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16851 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
76 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto pneu 20.5-25 - Conserto pneu 20.5-25
Finalidade: SEC. AGRICULTURA: PÁ CARREGADEIRA CASE 621E ZB (2018) |
300,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
Conserto pneu 20.5-25 - Conserto pneu 20.5-25
Finalidade: SEC. AGRICULTURA: PÁ CARREGADEIRA CASE 621E ZB (2018) |
900,00 |
|
|
| 06/11/2023 |
liq njota 749 |
|
900,00 |
|
| 22/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16851/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
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870,18 |
| 22/11/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16851/2023 |
|
|
29,82 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
22/11/2023 |
29,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,82 |
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