Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16865 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ROLAMENTO COM ESTICADOR R$760,00, 01UN - BOMBA D´AGUA R$305,00, 01UN - COXIM CALÇO MOT. LD DIR. R$960,00
Finalidade: FOCUS PRETO IPN3H81 |
285.000,00 |
2.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ROLAMENTO COM ESTICADOR R$760,00, 01UN - BOMBA D´AGUA R$305,00, 01UN - COXIM CALÇO MOT. LD DIR. R$960,00
Finalidade: FOCUS PRETO IPN3H81 |
2.025,00 |
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29/11/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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2.025,00 |
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01/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16865/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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2.025,00 |
TOTAL |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.