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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17026 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM MEDIDA DE URGÊNCIA,VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM MEDIDA DE URGÊNCIA,VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 485,00
09/11/2023 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM MEDIDA DE URGÊNCIA,VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 485,00
14/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17026/2023 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 485,00
TOTAL 485,00 485,00 485,00
SALDO A PAGAR 0,00