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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17049 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE COMBUSTIVEL,PEDÁGIO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 232,60 232,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL,PEDÁGIO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 232,60
09/11/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL,PEDÁGIO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 232,60
13/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17049/2023 CHARLES QUATRIN - 97822 232,60
TOTAL 232,60 232,60 232,60
SALDO A PAGAR 0,00