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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17051 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - LAMPADA H4 24V 75/70W R$55,00, 01UN - CHICOTE INJETOR SENSOR R$15,00, 01UN - LANTERNA TRASEIRA R$75,00, 01UN- LANTERNA TRASEIRA R$68,00, 01UN - SOQUETE FAROL R$10,00, 01UN - LAMPADA BASE DE VIDRO R$12,00, 01UN - LAMPADA LED R$12,00, 02UN - TERMINAL OLHAL R$2,00, 02UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$24,00, 04UN - LAMPADA 1 POLO 24V 21W R$48,00, Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722 88.000,04 321,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - LAMPADA H4 24V 75/70W R$55,00, 01UN - CHICOTE INJETOR SENSOR R$15,00, 01UN - LANTERNA TRASEIRA R$75,00, 01UN- LANTERNA TRASEIRA R$68,00, 01UN - SOQUETE FAROL R$10,00, 01UN - LAMPADA BASE DE VIDRO R$12,00, 01UN - LAMPADA LED R$12,00, 02UN - TERMINAL OLHAL R$2,00, 02UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$24,00, 04UN - LAMPADA 1 POLO 24V 21W R$48,00, Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722 321,00
29/11/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 321,00
01/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17051/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 321,00
TOTAL 321,00 321,00 321,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.