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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17129 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 0,5LT - OLEO P/ COMPRESSOR R-134A R$115,00, 3KG- GAS PERFORMANCE R134A R$1.077,00, 01PC- ADAPTADOR COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$429,00, 01UN - COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V R$4.980,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 82.000,04 6.601,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 0,5LT - OLEO P/ COMPRESSOR R-134A R$115,00, 3KG- GAS PERFORMANCE R134A R$1.077,00, 01PC- ADAPTADOR COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$429,00, 01UN - COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V R$4.980,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 6.601,00
30/11/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 6.601,00
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17129/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 6.601,00
TOTAL 6.601,00 6.601,00 6.601,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.