Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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23.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. | 48,02 | 1.104,46 |
5.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89: REVISÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, TROCAR LONAS FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO CUBOS, REVISÃO SUSPENSÃO COMPLETA | 58,72 | 293,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/02/2023 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89: REVISÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, TROCAR LONAS FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO CUBOS, REVISÃO SUSPENSÃO COMPLETA | 1.398,01 | ||
06/02/2023 | LIQ NOTA 013.529 | 1.398,01 | ||
14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.398,01 | ||
TOTAL | 1.398,01 | 1.398,01 | 1.398,01 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |