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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 17348 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13 32,00 128,00
2.00 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 Finalidade: FIAT FIORINO - IQL1445, FIORINO JAK1B36, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 73,67 147,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 Finalidade: FIAT FIORINO - IQL1445, FIORINO JAK1B36, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 275,34
20/11/2023 LIQ NOTA 33 275,34
12/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17348/2023 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 275,34
TOTAL 275,34 275,34 275,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.