Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17349 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
conserto de pneus 195/65R15 - conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
conserto de pneus 225/75R16 - conserto de pneus 225/75R16
Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487, AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2023 |
conserto de pneus 195/65R15 - conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 225/75R16 - conserto de pneus 225/75R16
Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487, AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
70,00 |
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20/11/2023 |
LIQ NOTA 35 |
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70,00 |
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04/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17349/2023
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.