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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1738 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA SEC.DO TURISMO,NA SDR,SEC.AGRICULTURA E,AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 873,00 873,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA SEC.DO TURISMO,NA SDR,SEC.AGRICULTURA E,AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 873,00
06/02/2023 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA SEC.DO TURISMO,NA SDR,SEC.AGRICULTURA E,AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 873,00
08/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 873,00
TOTAL 873,00 873,00 873,00
SALDO A PAGAR 0,00