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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17482 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTRASTE RC.500.101 ULTRAVIOL. R$35,00, 01UN - GAS R-134 R$230,00, 01UN - KIT EMBREAGEM COMP. AR COND. R$200,00, 30UN - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01UN - VALVULA R$180,00 Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS 100.000,05 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTRASTE RC.500.101 ULTRAVIOL. R$35,00, 01UN - GAS R-134 R$230,00, 01UN - KIT EMBREAGEM COMP. AR COND. R$200,00, 30UN - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01UN - VALVULA R$180,00 Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS 675,00
06/12/2023 LUCIANE V.BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 675,00
08/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17482/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.