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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 175 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA , EQUIPE QUALIFICADA IDENTIFICADOS, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA , EQUIPE QUAL Finalidade: SEC. ESPORTE: 03 JOGOS DE FUTEBOL NOTURNO NO GINASIO DO ITAPAGÉ - 15 SEGURANÇAS 21,00 945,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA , EQUIPE QUALIFICADA IDENTIFICADOS, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA , EQUIPE QUAL Finalidade: SEC. ESPORTE: 03 JOGOS DE FUTEBOL NOTURNO NO GINASIO DO ITAPAGÉ - 15 SEGURANÇAS 945,00
11/01/2023 LIQ NT 5680 945,00
18/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2023 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME - 43609 811,57
18/01/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 175/2023 29,48
18/01/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 175/2023 103,95
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/01/2023 29,48 Lançada
INSS - LIVRE 18/01/2023 103,95 Lançada
TOTAL   133,43