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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17507 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 Á 21 NOVEMBRO/2023 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO EVENTO EDUCA+RS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 270,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 Á 21 NOVEMBRO/2023 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO EVENTO EDUCA+RS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 270,45
21/11/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 Á 21 NOVEMBRO/2023 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO EVENTO EDUCA+RS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 270,45
24/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17507/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 270,45
TOTAL 270,45 270,45 270,45
SALDO A PAGAR 0,00