Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17511 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 187.90 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO) |
5,84 |
1.097,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO) |
1.097,92 |
|
|
| 21/11/2023 |
LIQ NOTA 001.721 |
|
1.097,92 |
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| 06/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17511/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.073,33 |
| 06/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17511/2023 |
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24,59 |
| TOTAL |
1.097,92 |
1.097,92 |
1.097,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/12/2023 |
24,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,59 |
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