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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17608 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw - Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw 4.550,00 4.550,00
1.00 Cuica de Freio Traseira 2TC607949 caminhao vw - Cuica de Freio Traseira 2TC607949 caminhao vw Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw - Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw Cuica de Freio Traseira 2TC607949 caminhao vw - Cuica de Freio Traseira 2TC607949 caminhao vw Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 5.370,00
11/12/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 5.370,00
20/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17608/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 5.370,00
TOTAL 5.370,00 5.370,00 5.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.