Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17647 |
Data de lançamento: |
24/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1240.49 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: VOYAGE 1.6 L MB5 RDT2J52 - LOCADO, FIAT SIENA IYJ-5972, GOL ESPECIAL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN JAH 7H22 |
5,35 |
6.636,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: VOYAGE 1.6 L MB5 RDT2J52 - LOCADO, FIAT SIENA IYJ-5972, GOL ESPECIAL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN JAH 7H22 |
6.636,62 |
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24/11/2023 |
LIQ NOTA 658 |
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6.636,62 |
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20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17647/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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6.636,62 |
TOTAL |
6.636,62 |
6.636,62 |
6.636,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.