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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONNECT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17719 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PPCI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 65 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Treinamento de funcionários para renovação de Álvaras de Prevenção e Preteção contras Incêndios em 13 escolas do Município. 83,00 1.245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 Treinamento de funcionários para renovação de Álvaras de Prevenção e Preteção contras Incêndios em 13 escolas do Município. 1.245,00
27/12/2023 ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL 1.162,00
27/12/2023 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023 -83,00
02/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17719/2023 CONNECT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - 108120 1.098,78
02/01/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17719/2023 63,22
TOTAL 1.162,00 1.162,00 1.162,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 02/01/2024 63,22 Lançada
TOTAL   63,22