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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17876 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 30% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 4.520,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 4.520,66
27/11/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2023 4.520,66
29/11/2023 Pagamento de Empenho 17876/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 4.520,66
TOTAL 4.520,66 4.520,66 4.520,66
SALDO A PAGAR 0,00