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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN-CUICA DE FREIO, 01 UN-VALVULA 4 CIRCUITOS, 01UN-VALVULA MANETIN FREIO MAO Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 176.000,12 1.728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN-CUICA DE FREIO, 01 UN-VALVULA 4 CIRCUITOS, 01UN-VALVULA MANETIN FREIO MAO Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 1.728,00
07/02/2023 LIQ NOTA 019.758 1.728,00
14/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.728,00
TOTAL 1.728,00 1.728,00 1.728,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.