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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18103 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 6.784,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 6.784,20
27/11/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2023 6.784,20
29/11/2023 Pagamento de Empenho 18103/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 229 6.784,20
TOTAL 6.784,20 6.784,20 6.784,20
SALDO A PAGAR 0,00