Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18170 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - GIRO FLEX R$825,00, 01UN - COLA PARA-BRISA R$70,00
Finalidade: FIAT TORO IZV 6B83 |
100.000,05 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - GIRO FLEX R$825,00, 01UN - COLA PARA-BRISA R$70,00
Finalidade: FIAT TORO IZV 6B83 |
895,00 |
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02/01/2024 |
RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
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895,00 |
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12/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18170/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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895,00 |
TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.