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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18201 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTRASTE RC.500.101 ULTRAVIOL R$35,00, 01UN - FLUIDO AIR REPAIR R$158,00, 01UN - GAS R-134 R$230,00, 30UN - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01UN - ALTERNADOR R$1.180,00, 01UN - MAGNETICO COMPRESSOR AR COND. R$129,52 Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972 100.000,05 1.762,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTRASTE RC.500.101 ULTRAVIOL R$35,00, 01UN - FLUIDO AIR REPAIR R$158,00, 01UN - GAS R-134 R$230,00, 30UN - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01UN - ALTERNADOR R$1.180,00, 01UN - MAGNETICO COMPRESSOR AR COND. R$129,52 Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972 1.762,52
18/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.762,52
21/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18201/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.762,52
TOTAL 1.762,52 1.762,52 1.762,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.