Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18207 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 813.03 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603,ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
5,84 |
4.750,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603,ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
4.750,54 |
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| 29/11/2023 |
LIQ NOTA 001.746 |
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4.750,54 |
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| 12/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18207/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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4.750,54 |
| TOTAL |
4.750,54 |
4.750,54 |
4.750,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.