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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 08:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18207 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
813.03 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603,ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 5,84 4.750,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603,ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 4.750,54
29/11/2023 LIQ NOTA 001.746 4.750,54
12/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18207/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 4.750,54
TOTAL 4.750,54 4.750,54 4.750,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.