Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18231 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - BIELETAS R$200,00, 01UN - JOGO DISCOS R$420,00
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar |
100.000,05 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - BIELETAS R$200,00, 01UN - JOGO DISCOS R$420,00
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar |
620,00 |
|
|
14/12/2023 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIOA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
620,00 |
|
20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18231/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.