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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 18394 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1a FASE DO PROJETO EDUCAR+RS 1.335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1a FASE DO PROJETO EDUCAR+RS 1.335,00
30/11/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1a FASE DO PROJETO EDUCAR+RS 1.335,00
04/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18394/2023 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905 1.335,00
TOTAL 1.335,00 1.335,00 1.335,00
SALDO A PAGAR 0,00