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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - BATERIA 110, ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA, FUSIVEL LAMINA 10AH(VERMELHO), LAMPADA PINGÃO BASE VIDRO, L Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28 176.000,12 1.619,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - BATERIA 110, ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA, FUSIVEL LAMINA 10AH(VERMELHO), LAMPADA PINGÃO BASE VIDRO, L Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28 1.619,30
09/02/2023 LIQ NOTA 019.763 1.619,30
14/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.619,30
TOTAL 1.619,30 1.619,30 1.619,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.