| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS FACCO |
| Número do empenho: | 18529 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2023 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO ONCOLOGIA NA SEC.ESTADUAL DA SAÚDE.873 | 873,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2023 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO ONCOLOGIA NA SEC.ESTADUAL DA SAÚDE.873 | 873,00 | ||
| 06/12/2023 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2023 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO ONCOLOGIA NA SEC.ESTADUAL DA SAÚDE.873 | 873,00 | ||
| 07/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18529/2023 ANDRE LUIS FACCO - 54320 | 873,00 | ||
| TOTAL | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||