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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18539 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO/SIBEC/V2. 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO/SIBEC/V2. 1.455,00
06/12/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DEZEMBRO/2023 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO/SIBEC/V2. 1.455,00
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18539/2023 ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO - 98038 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00