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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 18587 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 05.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IYN-9873 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 05.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IYN-9873 194,00
07/12/2023 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 05.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IYN-9873 194,00
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18587/2023 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 194,00
TOTAL 194,00 194,00 194,00
SALDO A PAGAR 0,00