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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 19089 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 130,00
14/12/2023 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 130,00
18/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19089/2023 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00