| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
| Número do empenho: | 19089 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 | 130,00 | ||
| 14/12/2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 29.11.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZL-7H57 | 130,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19089/2023 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||