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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 19102 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE PEDÁDIOS,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 202,75 202,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 DESPESA DE PEDÁDIOS,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 202,75
14/12/2023 DESPESA DE PEDÁDIOS,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS RDT-2J52 202,75
18/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19102/2023 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 202,75
TOTAL 202,75 202,75 202,75
SALDO A PAGAR 0,00