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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 19107 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 DEZEMBRO/2023 EM TRATATIVAS JUNTO A EMPRESA EMBRALUX VER GARANTIA DA LÂMPADA DE LEO.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 222,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 DEZEMBRO/2023 EM TRATATIVAS JUNTO A EMPRESA EMBRALUX VER GARANTIA DA LÂMPADA DE LEO.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 222,86
14/12/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 DEZEMBRO/2023 EM TRATATIVAS JUNTO A EMPRESA EMBRALUX VER GARANTIA DA LÂMPADA DE LEO.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 222,86
20/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19107/2023 PAULO TIGGEMANN - 55395 222,86
TOTAL 222,86 222,86 222,86
SALDO A PAGAR 0,00