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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 17:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19174 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 34.000,00 34.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 34.000,00
19/12/2023 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 301/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 34.000,00
20/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19174/2023 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 3.225,15
20/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19174/2023 4.910,88
20/12/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19174/2023 7.857,41
20/12/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19174/2023 18.006,56
TOTAL 34.000,00 34.000,00 34.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/12/2023 4.910,88 Lançada
IRRF - LIVRE 20/12/2023 7.857,41 Lançada
INSS - LIVRE 20/12/2023 18.006,56 Lançada
TOTAL   30.774,85